我单位因对校属企企业大额资金支出(指根据学校及公司内部管理规定需集体决策以及履行招投标程序的资金支出)监管工作需要,需委托会计师事务所对学校资产公司-武汉华中科大资产管理有限公司及其下属全资、控股企业(共10家)2021-2022年大额资金支出情况进行专项审计并出具《大额资金支出情况专项审计报告》,现公开征集方案,包括会计师事务所介绍、审计工作参与团队人员介绍(含工作履历)、工作实施方案(操作方案)、预计完成时间、收费标准及支付方式等。
参加本次比选应具备的条件:
1.在中华人民共和国境内依法登记注册,并有效存续具有独立法人资格及在有效期内的《会计师事务所执业许可》的会计师事务所;
2.具有承接业务的专业团队,熟悉企业财务大额资金支出合法合规性审查业务;
3.本项目不接受联合参加比选。
提交方案的截止时间为2023年5月13日。我们将及时组织专家评审。请将方案发送至邮箱:jzb@hust.edu.cn。
联系人:赵老师 87559431
经营性资产管理委员会办公室
2023年4月28日